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关于按专项审计要求进一步规范财务报销的温馨提醒
发布者:管理员 发布时间:2019/7/2 10:26:34 点击:741
各单位(部门):
今年以来,学校审计组开展了科研经费、云采购、2016-2018年公务支出公款消费等专项审计,审计发现在报账过程中存在财务监督职能需要加强、报销手续不全、报销单据不合规等问题。而我院被抽查到的项目中也存在一些问题,具体如下:
1、部分老师在“云采购”平台购买与经费无关的个人日用品、米面油商品等。
2、在项目经费中列支了与项目无关的费用。
3、部分单位会议费用报销手续不及时,原始明细单据不完整,公务接待存在缺少对方公函或公务接待审批单和接待清单。
4、报销单据随意签名。
望各单位(部门)高度重视审计发现的问题,深入分析原因,严格遵守省市、学校的相关规定,按规范的要求和做法办理报账手续,做到事事有章可循,防止和减少问题的再次发生。
监察审计部
2019年7月2日